部门介绍

内部机构

发布人:发表时间:2020-09-04点击:

内部机构名称 内部机构工作职责
财务审计办公室

 

  1.负责经济责任审计工作,并督促落实经济责任审计发现问题的整改;
  2.预算执行审计与决算审计、专项审计、审计调查等其他财务审计; 
  3.负责财务审计制度起草、修订等;
  4.负责科研项目结题审签和审计,以及银行“对账单”双签项目的审核工作;
  5.负责人事管理、印鉴使用与管理、固定资产管理、档案管理等。
   

工程审计办公室

  1.负责起草、修订工程审计工作制度、业务流程、年度计划、年终总结等;
  2.负责组织和协调工程项目预算、工程量清单和招标控制价的编制和审核等;
  3.负责工程项目招标文件、合同审核等;
  4.负责组织实施工程项目的跟踪审计、竣工结算审计及财务决算审计等;
  5.负责与相关部门就工程项目的结算核对、征求意见和审计建议的沟通协调等;