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中国地质大学(武汉)审计处简介

作者:管理员   时间:2009-09-03


审计处是学校主管内部审计工作的职能部门。在学校党委和行政的领导下,依照国家法规政策以及学校的规章制度,对学校及其下属单位的经济活动进行审计监督,独立行使内部审计监督权,对学校领导负责并报告工作。

一、负责制定学校审计工作规章制度及工作计划并组织实施。

二、 对学校下列事项进行审计:

1、财务收支及有关经济活动;

2、预算执行和决算;

3、预算内、预算外资金的管理和使用;

4、专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用;

5、固定资产的管理和使用;

6、建设、修缮工程项目;

7、对外投资项目;

8、内部控制制度的健全、有效及风险管理;

9、经济管理和效益情况;

10、有关领导人员的任期经济责任;

11、学校领导和上级主管部门交办的其他事项。

三、对学校及所属单位财务收支及有关经济活动中的重大事项组织进行专项审计调查,并向学校领导或上级主管部门报告审计调查结果。配合财务部门加强财务管理,对本单位资金收支的真实性、完整性、合法性,以及账务处理的正确性进行严格监督,定期进行审计调查。

四、对国家或上级部门和学校要求审签事项进行审签。

五、监督检查经学校批准的审计意见的执行情况。

六、草拟各种审计文件,向上级主管部门和学校领导报送审计报表、审计(调查)报告 、工作总结。

七、整理审计资料,建立审计档案,做好保管、保密工作。

2009-8-31