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2020年度审计处主要工作进展

发布人:刘琴发表时间:2021-01-04点击:

1.提请学校同意并筹划成立由党委书记、校长任主任的党委审计委员会,加强了学校党委对内部审计工作的领导。

2.修订《中国地质大学(武汉)内部审计工作规定》并发布实施。

3.完成对财务处、审计处、自动化学院等7个单位的经济责任审计,审计总金额9320.36万元,有针对性提出审计建议32条。

4.完成工程结算审计项目119项,送审金额87420.81万元,审减金额9765.80万元,审减率11.17%;完成工程合同审核81项,涉及合同金额19163.54万元;完成工程跟踪审计项目9项,合同金额49687.65万元,共提出审计建议154条。

    5.完成12个科研项目结题财务审计,4个科研项目的结题审签。

6.完成全年四个季度学校银行账户的审签工作。

7.配合完成教育部对学校巡视和校长经济责任审计工作;参与对驻小河村帮扶项目资金管理使用情况的监督检查。

8.完成马克思主义学院、离退休干部处等4个单位的审计回访工作。

9.开展办学思想大讨论,完成“十三五”规划总结和“十四五”思路谋划。

10.完成审计处“三定”工作;制定对教学科研型单位年度工作考核的审计考核指标。